医院新闻

当前位置: 首页医院动态医院新闻正文

我院内部控制规范审计评价工作正式启动

发布日期:2014-09-26    作者:     来源: 6163am银河线路      点击:

9月18日下午,医院党委委员、总会计师谭向东召集党院办、人、财、物等相关部门负责人,在数字会议中心召开了内部控制规范审计评价推进会,标志医院内部控制审计评价工作正式启动。

作为十堰市会计管理局遴选的全市唯一内部控制规范实施试点事业单位,我院是全市第一家自主聘请第三方独立机构对内部控制进行审计评价的医院,也是全国卫计委系统第二家。

会上,财经处主任石瑛介绍了内控实施背景。《行政事业单位内部控制规范(试行)》自2014年1月1日起实施,市财政局在全市筛选了两家单位先行试点,我院是全市唯一入选事业单位,为尽快推进此项工作,医院组建了以钟院长为组长、各分管领导为副组长、各职能部门参与的领导小组,制定了工作步骤,明确了工作要求。7月30日,在机关晨会上对中层干部进行了先期培训,普及了内部控制初步知识。

会议中,第三方评价机构─十堰道一会计师事务所主任会计师熊奎华介绍了内部控制发展历史,内部控制基本框架,对我院计划用三个月时间采用调查问卷、实地访谈、查阅记录、风险分析等方式对医院整体层面和业务层面进行审计评价,并提供改进建议,要求我院安排专人配合,提供办公场所。

最后,谭向东总会计师做总结发言。他强调:实施内部控制规范审计评价是院党委一项重要决定,是为规范财经秩序,加强廉政风险防控,保护资产安全与完整,提高信息质量,改进服务质量和效率的一项重大举措,请第三方是给自己的内部管理“会诊”,目的在于治病,所有科室和人员要认真对待,及时提供完整资料,真实客观回答问题,积极与事务所人员讨论,悉心请教,力争查清“病情”,“治疗对症”。通过审计评价树立依法管理意识,优化服务流程,提高执行力,加强风险防范,争取在全市试点中树立典范。事务所在审计评价中要做到全面覆盖,不留死角,突出重点,工作有计划,保守医院秘密,多提供建设性意见。(财经处供稿)

图为会议现场

图为医院印发的相关文件